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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004998
Monto de la Factura
₲ 4.219.511
Nro. Solicitud de Transferencia
206331
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.970.752

Retención DNCP
₲ 14.883
Retención IVA
₲ 115.078
Retención Renta
₲ 115.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213125
Monto Contrato
₲ 49.649.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.720.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional