Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009395
Monto de la Factura
₲ 103.036.720
Nro. Solicitud de Transferencia
38058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.144.930
Retención DNCP
₲ 380.745
Retención IVA
₲ 1.471.953
Retención Renta
₲ 2.943.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217218
Monto Contrato
₲ 4.186.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.377.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.377.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional