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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009397
Monto de la Factura
₲ 81.129.380
Nro. Solicitud de Transferencia
7586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.277.667

Retención DNCP
₲ 299.792
Retención IVA
₲ 1.158.991
Retención Renta
₲ 2.317.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217218
Monto Contrato
₲ 4.186.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.377.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.377.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional