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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018150
Monto de la Factura
₲ 31.886.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.070.394

Retención DNCP
₲ 116.612
Retención IVA
₲ 455.520
Retención Renta
₲ 1.214.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223008
Monto Contrato
₲ 369.103.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.190.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.190.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional