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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025884
Monto de la Factura
₲ 56.822.812
Nro. Solicitud de Transferencia
20509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.472.848

Retención DNCP
₲ 200.430
Retención IVA
₲ 1.549.713
Retención Renta
₲ 1.549.713
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
269/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223892
Monto Contrato
₲ 715.394.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.938.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.938.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional