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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0026803
Monto de la Factura
₲ 72.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.684.555

Retención DNCP
₲ 257.447
Retención IVA
₲ 1.990.568
Retención Renta
₲ 1.990.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
269/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223892
Monto Contrato
₲ 715.394.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.938.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.938.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional