Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 10.510.200
Nro. Solicitud de Transferencia
210382
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.507
Retención DNCP
₲ 36.690
Retención IVA
₲ 286.642
Retención Renta
₲ 382.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
269/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223892
Monto Contrato
₲ 715.394.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.938.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.938.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional