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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003207
Monto de la Factura
₲ 35.521.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.342.524

Retención DNCP
₲ 131.260
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.014.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216389
Monto Contrato
₲ 2.545.263.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.957.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.460.957.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional