Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003208
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.640.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            144567
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.091.997
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 172.346
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.332.571
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANS CENTER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80016777-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            117/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-22-216389
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.545.263.145
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.460.957.961
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.460.957.961
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406041
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        