Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000162
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.310.450
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            103853
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.879.466
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.786
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 199.376
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 199.376
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            90/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-22-215420
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.165.832.693
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.097.164.319
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.097.164.319
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406071
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PINTURAS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        