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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005098
Monto de la Factura
₲ 42.862.180
Nro. Solicitud de Transferencia
184326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.335.259

Retención DNCP
₲ 151.187
Retención IVA
₲ 1.168.969
Retención Renta
₲ 1.168.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215420
Monto Contrato
₲ 1.165.832.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.164.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.164.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional