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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 88.768.605
Nro. Solicitud de Transferencia
6199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.535.292

Retención DNCP
₲ 313.111
Retención IVA
₲ 2.420.962
Retención Renta
₲ 2.420.962
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216191
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.611.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.611.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414896
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional