Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0049874
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 138.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125696
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 131.118.900
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 512.160
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.980.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.960.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 900.900
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROSALUD FARMA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            52/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-22-215203
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 198.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 187.277.734
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 187.277.734
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406099
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        