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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 34.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208082
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.569.170

Retención DNCP
₲ 126.349
Retención IVA
₲ 488.464
Retención Renta
₲ 976.929
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216388
Monto Contrato
₲ 185.095.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.307.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.307.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional