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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036468
Monto de la Factura
₲ 192.385.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114814
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.251.484

Retención DNCP
₲ 710.908
Retención IVA
₲ 2.748.360
Retención Renta
₲ 5.496.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214503
Monto Contrato
₲ 465.944.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.735.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.735.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional