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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036561
Monto de la Factura
₲ 17.614.800
Nro. Solicitud de Transferencia
119883
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.690.443

Retención DNCP
₲ 65.091
Retención IVA
₲ 251.640
Retención Renta
₲ 503.280
Multa
₲ 88.074

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214503
Monto Contrato
₲ 465.944.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.735.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.735.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional