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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087896
Monto de la Factura
₲ 14.143.200
Nro. Solicitud de Transferencia
29329
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.309.394

Retención DNCP
₲ 49.886
Retención IVA
₲ 385.724
Retención Renta
₲ 385.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
219/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221762
Monto Contrato
₲ 70.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.546.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.546.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional