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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025519
Monto de la Factura
₲ 12.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204720
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.247

Retención DNCP
₲ 42.465
Retención IVA
₲ 328.336
Retención Renta
₲ 328.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216135
Monto Contrato
₲ 431.633.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.712.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.712.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional