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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004290
Monto de la Factura
₲ 64.683.955
Nro. Solicitud de Transferencia
109377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.285.445

Retención DNCP
₲ 225.806
Retención IVA
₲ 1.764.108
Retención Renta
₲ 2.352.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221072
Monto Contrato
₲ 12.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.803.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.803.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional