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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
015-003-0001195
Monto de la Factura
₲ 148.396.405
Nro. Solicitud de Transferencia
209525
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.471.058

Retención DNCP
₲ 548.360
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.239.897
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
255/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222977
Monto Contrato
₲ 228.303.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.582.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.582.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional