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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009184
Monto de la Factura
₲ 45.874.712
Nro. Solicitud de Transferencia
38827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.170.189

Retención DNCP
₲ 161.811
Retención IVA
₲ 1.251.129
Retención Renta
₲ 1.251.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213220
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.114.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.114.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional