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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006692
Monto de la Factura
₲ 21.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.481.133

Retención DNCP
₲ 82.231
Retención IVA
₲ 34.000
Retención Renta
₲ 635.810
Multa
₲ 53.268

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223839
Monto Contrato
₲ 72.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.426.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.426.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional