Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010744
Monto de la Factura
₲ 19.950.280
Nro. Solicitud de Transferencia
164001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.003.117
Retención DNCP
₲ 73.721
Retención IVA
₲ 285.004
Retención Renta
₲ 570.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.610.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.610.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional