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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 11.589.245
Nro. Solicitud de Transferencia
206213
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.894.031

Retención DNCP
₲ 41.854
Retención IVA
₲ 206.915
Retención Renta
₲ 435.981
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.610.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.610.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional