Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000185
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.722.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            189153
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.196.903
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.957
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            275/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-22-223890
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.805.279.269
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.600.072.932
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.600.072.932
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419624
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        