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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000504
Monto de la Factura
₲ 23.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.403.360

Retención DNCP
₲ 86.912
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 672.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
249/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222973
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.403.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.403.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional