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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009547
Monto de la Factura
₲ 106.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.950.712

Retención DNCP
₲ 393.487
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.042.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
270/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223893
Monto Contrato
₲ 3.668.763.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.508.552.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.508.552.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional