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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001242
Monto de la Factura
₲ 41.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202534
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.214.027

Retención DNCP
₲ 151.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.173.429
Multa
₲ 492.840

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
142/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223458
Monto Contrato
₲ 3.883.385.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.704.097.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.704.097.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional