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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001746
Monto de la Factura
₲ 1.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.659

Retención DNCP
₲ 4.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213128
Monto Contrato
₲ 350.119.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.466.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.466.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional