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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 63.619.360
Nro. Solicitud de Transferencia
4608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.038.500

Retención DNCP
₲ 222.090
Retención IVA
₲ 1.735.073
Retención Renta
₲ 2.313.431
Multa
₲ 254.744

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216331
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.795.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.795.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS (IMÁGENES, MAMOGRAFO, TOMOGRAFO ENTRE OTROS)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional