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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0459755
Monto de la Factura
₲ 73.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210465
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.654.440

Retención DNCP
₲ 270.048
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.088.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222990
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.081.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.081.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional