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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 9.970.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.382.694

Retención DNCP
₲ 35.168
Retención IVA
₲ 271.923
Retención Renta
₲ 271.923
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215996
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.541.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.541.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS (IMÁGENES, MAMOGRAFO, TOMOGRAFO ENTRE OTROS)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional