Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087329
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.025

Retención DNCP
₲ 13.579
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213124
Monto Contrato
₲ 2.729.131.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.908.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.908.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional