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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088005
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.263

Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.909
Retención Renta
₲ 79.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213124
Monto Contrato
₲ 2.729.131.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.908.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.908.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional