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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036716
Monto de la Factura
₲ 28.395.920
Nro. Solicitud de Transferencia
145692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.829.033

Retención DNCP
₲ 104.930
Retención IVA
₲ 405.656
Retención Renta
₲ 811.312
Multa
₲ 218.757

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217393
Monto Contrato
₲ 446.309.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.418.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.418.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional