Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009824
Monto de la Factura
₲ 51.161.876
Nro. Solicitud de Transferencia
162715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.145.650
Retención DNCP
₲ 180.462
Retención IVA
₲ 1.395.324
Retención Renta
₲ 1.395.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213236
Monto Contrato
₲ 1.270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.124.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.124.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional