Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 22.598.020
Nro. Solicitud de Transferencia
161302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.265.763
Retención DNCP
₲ 79.709
Retención IVA
₲ 616.310
Retención Renta
₲ 616.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215428
Monto Contrato
₲ 264.293.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.439.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.439.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional