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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020285
Monto de la Factura
₲ 514.053.600
Nro. Solicitud de Transferencia
208873
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.747.803

Retención DNCP
₲ 1.813.207
Retención IVA
₲ 14.019.644
Retención Renta
₲ 14.019.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213133
Monto Contrato
₲ 4.447.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.194.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.194.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406072
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE POLICÍA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional