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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 49.996.664
Nro. Solicitud de Transferencia
204647
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.049.134

Retención DNCP
₲ 176.352
Retención IVA
₲ 1.363.545
Retención Renta
₲ 1.363.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
116/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217217
Monto Contrato
₲ 267.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.921.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.921.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional