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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 50.863.800
Nro. Solicitud de Transferencia
181078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.865.148

Retención DNCP
₲ 179.410
Retención IVA
₲ 1.387.195
Retención Renta
₲ 1.387.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
116/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217217
Monto Contrato
₲ 267.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.921.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.921.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional