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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 12.236.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.515.009

Retención DNCP
₲ 43.161
Retención IVA
₲ 333.720
Retención Renta
₲ 333.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
116/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217217
Monto Contrato
₲ 267.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.921.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.921.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional