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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000631
Monto de la Factura
₲ 52.018.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68385
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.526.640

Retención DNCP
₲ 181.592
Retención IVA
₲ 1.418.687
Retención Renta
₲ 1.891.581
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.916.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.916.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados