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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 103.176.378
Nro. Solicitud de Transferencia
101112
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.882.733

Retención DNCP
₲ 363.933
Retención IVA
₲ 2.813.901
Retención Renta
₲ 2.813.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238595
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.321.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.321.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia