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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010858
Monto de la Factura
₲ 32.264.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.530.398

Retención DNCP
₲ 116.265
Retención IVA
₲ 689.818
Retención Renta
₲ 898.953
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237803
Monto Contrato
₲ 5.076.936.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.156.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.156.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia