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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0005057
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.566.691

Retención DNCP
₲ 451.491
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 3.490.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPACTO S.A.
RUC
80011606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-249328
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.417.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.417.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444631
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - ADQUISICIÓN DE CAMAS DOBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia