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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000711
Monto de la Factura
₲ 1.565.283.700
Nro. Solicitud de Transferencia
210472
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.003.111

Retención DNCP
₲ 5.521.183
Retención IVA
₲ 42.689.555
Retención Renta
₲ 42.689.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-243263
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.779.155.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.779.155.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446897
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 - Adquisición de equipos militares y seguridad, letales y no letales
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia