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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 2.061.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.941.303

Retención DNCP
₲ 7.294
Retención IVA
₲ 54.381
Retención Renta
₲ 56.398
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237903
Monto Contrato
₲ 370.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.526.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.526.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia