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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000780
Monto de la Factura
₲ 161.900
Nro. Solicitud de Transferencia
214962
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.356

Retención DNCP
₲ 572
Retención IVA
₲ 4.415
Retención Renta
₲ 4.415
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.411.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.411.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia