Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000901
Monto de la Factura
₲ 809.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.777
Retención DNCP
₲ 2.855
Retención IVA
₲ 22.077
Retención Renta
₲ 22.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.411.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.411.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia