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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000833
Monto de la Factura
₲ 572.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.561

Retención DNCP
₲ 2.019
Retención IVA
₲ 15.608
Retención Renta
₲ 15.608
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.355.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.355.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia